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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002735
Monto de la Factura
₲ 64.187.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40607
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.041.146

Retención DNCP
₲ 228.741
Retención IVA
₲ 1.750.568
Retención Renta
₲ 1.167.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
002/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-84774
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.354.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.333.563

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266976
Nombre de la Licitación
Publicaciones varias
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales