Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004785
Monto de la Factura
₲ 15.694.830
Nro. Solicitud de Transferencia
67719
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.694.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-86751
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.137.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.850.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269002
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas
