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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 85.936.686
Nro. Solicitud de Transferencia
56258
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.724.226

Retención DNCP
₲ 306.247
Retención IVA
₲ 2.343.728
Retención Renta
₲ 1.562.485
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NICOLAS AMARILLA DIAZ
RUC
922868-3
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92811
Monto Contrato
₲ 686.345.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.702.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.702.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279281
Nombre de la Licitación
"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS DE LA FIUNA - ADREFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"ENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria