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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 25.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108916
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.670.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
036/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94199
Monto Contrato
₲ 29.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.641.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.434.356

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias