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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 66.638.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98661
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.371.526

Retención DNCP
₲ 237.474
Retención IVA
₲ 1.817.400
Retención Renta
₲ 1.211.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-97975
Monto Contrato
₲ 256.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.736.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.736.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276096
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia