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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003799
Monto de la Factura
₲ 35.582.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57426
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.837.836

Retención DNCP
₲ 126.801
Retención IVA
₲ 970.418
Retención Renta
₲ 646.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
488
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98519
Monto Contrato
₲ 47.473.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.146.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.146.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud