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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008457
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129501
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.293.334

Retención DNCP
₲ 373.333
Retención IVA
₲ 1.428.571
Retención Renta
₲ 1.904.762
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101454
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.010.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.010.669

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 16/2014 FARMACIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas