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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-018-0000523
Monto de la Factura
₲ 3.567.080
Nro. Solicitud de Transferencia
57431
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.392.228

Retención DNCP
₲ 12.712
Retención IVA
₲ 97.284
Retención Renta
₲ 64.856
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
483
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98485
Monto Contrato
₲ 11.979.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.391.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.391.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud