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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001707
Monto de la Factura
₲ 164.043.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87781
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.119.091

Retención DNCP
₲ 643.049
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.280.860
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-100714
Monto Contrato
₲ 164.043.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.119.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.119.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274598
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia