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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
016-001-0001812
Monto de la Factura
₲ 179.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81321
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.860.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
19/14
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-87374
Monto Contrato
₲ 458.086.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.541.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.541.625

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas