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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
016-001-0000890
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79761
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23017-10-0688
Monto Contrato
₲ 224.999.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.999.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.999.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188470
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania