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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005879
Monto de la Factura
₲ 52.222.759
Nro. Solicitud de Transferencia
127991
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.143.991

Retención DNCP
₲ 184.204
Retención IVA
₲ 1.424.257
Retención Renta
₲ 1.424.257
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-203648
Monto Contrato
₲ 73.326.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.916.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.916.368

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prendas de Vestir para el Personal del HMC
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5