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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003382
Monto de la Factura
₲ 14.841.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33568
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.966.054

Retención DNCP
₲ 52.348
Retención IVA
₲ 404.755
Retención Renta
₲ 404.755
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-207606
Monto Contrato
₲ 432.100.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.037.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.037.539

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391952
Nombre de la Licitación
LCO Nº 11/2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4