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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001058
Monto de la Factura
₲ 1.831.250
Nro. Solicitud de Transferencia
102611
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.772.984

Retención DNCP
₲ 6.659
Retención IVA
₲ 49.943
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202702
Monto Contrato
₲ 373.694.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.228.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.228.771

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2