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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004642
Monto de la Factura
₲ 3.183.749
Nro. Solicitud de Transferencia
102520
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.996.051

Retención DNCP
₲ 11.230
Retención IVA
₲ 86.830
Retención Renta
₲ 86.830
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202700
Monto Contrato
₲ 81.772.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.371.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.371.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2