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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004026
Monto de la Factura
₲ 6.559.270
Nro. Solicitud de Transferencia
144046
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.172.572

Retención DNCP
₲ 23.136
Retención IVA
₲ 178.889
Retención Renta
₲ 178.889
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202700
Monto Contrato
₲ 81.772.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.371.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.371.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2