Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004778
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 27.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            127363
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-10-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-10-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 25.878.750
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 97.000
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 750.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 750.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MASTER SOFT PARAGUAY SRL
        
                                    RUC
                            
            80007525-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-21-203566
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 107.032.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 100.722.730
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 100.722.730
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            393314
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Equipos Informáticos
        
                                    Convocante
                            
            Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
        