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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002136
Monto de la Factura
₲ 16.565.114
Nro. Solicitud de Transferencia
163319
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.588.524

Retención DNCP
₲ 58.430
Retención IVA
₲ 451.776
Retención Renta
₲ 451.776
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-206846
Monto Contrato
₲ 116.422.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.588.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.588.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2