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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001113
Monto de la Factura
₲ 14.197.088
Nro. Solicitud de Transferencia
126683
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.360.105

Retención DNCP
₲ 50.077
Retención IVA
₲ 387.193
Retención Renta
₲ 387.193
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-207929
Monto Contrato
₲ 187.475.169
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.743.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.743.022

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402116
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5