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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004415
Monto de la Factura
₲ 50.698.800
Nro. Solicitud de Transferencia
94770
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.709.874

Retención DNCP
₲ 178.828
Retención IVA
₲ 1.382.695
Retención Renta
₲ 1.382.695
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199121
Monto Contrato
₲ 799.233.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.114.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.114.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE REGISTROS DE ARMAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1