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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0062234
Monto de la Factura
₲ 5.569.839
Nro. Solicitud de Transferencia
191718
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.251.471

Retención DNCP
₲ 9.646
Retención IVA
₲ 151.905
Retención Renta
₲ 151.905
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
77/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208338
Monto Contrato
₲ 183.522.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.712.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.712.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400538
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3