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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0062262
Monto de la Factura
₲ 11.213.998
Nro. Solicitud de Transferencia
195329
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.552.883

Retención DNCP
₲ 39.555
Retención IVA
₲ 305.836
Retención Renta
₲ 305.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
77/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208338
Monto Contrato
₲ 183.522.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.712.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.712.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400538
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3