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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011666
Monto de la Factura
₲ 549.620
Nro. Solicitud de Transferencia
59875
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 517.217

Retención DNCP
₲ 1.939
Retención IVA
₲ 14.990
Retención Renta
₲ 14.990
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
02/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-198694
Monto Contrato
₲ 179.490.797
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.045.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.045.601

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3