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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 11.539.380
Nro. Solicitud de Transferencia
146024
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.859.081

Retención DNCP
₲ 40.703
Retención IVA
₲ 314.710
Retención Renta
₲ 314.710
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGROPECUARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DON GUANELLA SRL
RUC
80021193-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200346
Monto Contrato
₲ 138.117.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.960.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.960.994

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5