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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003887
Monto de la Factura
₲ 20.085.498
Nro. Solicitud de Transferencia
195377
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.901.367

Retención DNCP
₲ 70.847
Retención IVA
₲ 547.786
Retención Renta
₲ 547.786
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ
RUC
3178195-0
Número de Contrato
82/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208242
Monto Contrato
₲ 185.840.631
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.202.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.202.655

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES VARIOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3