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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006527
Monto de la Factura
₲ 1.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189076
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 971.160

Retención DNCP
₲ 3.640
Retención IVA
₲ 28.145
Retención Renta
₲ 28.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208047
Monto Contrato
₲ 50.336.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.369.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.369.028

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4