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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003016
Monto de la Factura
₲ 54.250.700
Nro. Solicitud de Transferencia
191042
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.052.373

Retención DNCP
₲ 191.357
Retención IVA
₲ 1.479.565
Retención Renta
₲ 1.479.565
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
35/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201288
Monto Contrato
₲ 319.994.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.633.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.633.542

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397160
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3