Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0012278
Monto de la Factura
₲ 5.290.525
Nro. Solicitud de Transferencia
74571
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.978.624

Retención DNCP
₲ 18.661
Retención IVA
₲ 144.287
Retención Renta
₲ 144.287
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-198661
Monto Contrato
₲ 170.525.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.377.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.377.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387889
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4