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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0012130
Monto de la Factura
₲ 5.919.237
Nro. Solicitud de Transferencia
59557
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.570.270

Retención DNCP
₲ 20.879
Retención IVA
₲ 161.434
Retención Renta
₲ 161.434
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-198661
Monto Contrato
₲ 170.525.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.377.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.377.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387889
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4