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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0012271
Monto de la Factura
₲ 3.868.600
Nro. Solicitud de Transferencia
78887
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.640.528

Retención DNCP
₲ 13.646
Retención IVA
₲ 105.507
Retención Renta
₲ 105.507
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-198661
Monto Contrato
₲ 170.525.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.377.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.377.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387889
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4