Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003735
Monto de la Factura
₲ 2.258.680
Nro. Solicitud de Transferencia
89886
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.125.521
Retención DNCP
₲ 7.967
Retención IVA
₲ 61.600
Retención Renta
₲ 61.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201290
Monto Contrato
₲ 86.761.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.282.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.282.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392121
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Herramientas Menores, No Metalicos y Metalicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
