Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002147
Monto de la Factura
₲ 5.863.166
Nro. Solicitud de Transferencia
92358
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.517.505
Retención DNCP
₲ 20.681
Retención IVA
₲ 159.905
Retención Renta
₲ 159.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201685
Monto Contrato
₲ 69.385.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.125.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.125.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2