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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026929
Monto de la Factura
₲ 9.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75202
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.408.572

Retención DNCP
₲ 35.266
Retención IVA
₲ 272.673
Retención Renta
₲ 272.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
01/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197450
Monto Contrato
₲ 361.110.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.418.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.418.023

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385776
Nombre de la Licitación
ADQUIDICION DE PINTURAS COLORANTES Y OTROS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3