Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027006
Monto de la Factura
₲ 9.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58777
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.966.282
Retención DNCP
₲ 33.608
Retención IVA
₲ 259.854
Retención Renta
₲ 259.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
01/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197450
Monto Contrato
₲ 361.110.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.418.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.418.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385776
Nombre de la Licitación
ADQUIDICION DE PINTURAS COLORANTES Y OTROS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
