Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009976
Monto de la Factura
₲ 8.363.680
Nro. Solicitud de Transferencia
143845
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.870.603
Retención DNCP
₲ 29.501
Retención IVA
₲ 228.100
Retención Renta
₲ 228.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-204302
Monto Contrato
₲ 171.256.513
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.222.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.222.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ELÉCTRICOS , MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1