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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0009468
Monto de la Factura
₲ 13.274.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48513
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.491.437

Retención DNCP
₲ 46.821
Retención IVA
₲ 362.018
Retención Renta
₲ 362.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197735
Monto Contrato
₲ 49.222.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.320.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.320.324

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388598
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1