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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0009567
Monto de la Factura
₲ 18.508.250
Nro. Solicitud de Transferencia
127792
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.417.106

Retención DNCP
₲ 65.284
Retención IVA
₲ 504.770
Retención Renta
₲ 504.770
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200347
Monto Contrato
₲ 21.482.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.253.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.253.719

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5