Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008777
Monto de la Factura
₲ 4.779.581
Nro. Solicitud de Transferencia
94839
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.497.804
Retención DNCP
₲ 16.859
Retención IVA
₲ 130.352
Retención Renta
₲ 130.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199590
Monto Contrato
₲ 287.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.921.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.921.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388915
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1