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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008822
Monto de la Factura
₲ 10.585.198
Nro. Solicitud de Transferencia
127416
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.961.153

Retención DNCP
₲ 37.337
Retención IVA
₲ 288.687
Retención Renta
₲ 288.687
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199590
Monto Contrato
₲ 287.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.921.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.921.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388915
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1