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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0012362
Monto de la Factura
₲ 7.609.015
Nro. Solicitud de Transferencia
89410
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.160.428

Retención DNCP
₲ 26.839
Retención IVA
₲ 207.519
Retención Renta
₲ 207.519
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201289
Monto Contrato
₲ 220.297.503
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.969.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.969.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392121
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Herramientas Menores, No Metalicos y Metalicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4