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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005754
Monto de la Factura
₲ 14.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32600
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.527.529

Retención DNCP
₲ 50.705
Retención IVA
₲ 392.045
Retención Renta
₲ 392.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
78/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208340
Monto Contrato
₲ 79.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.013.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.013.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400538
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3