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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0060253
Monto de la Factura
₲ 3.904.400
Nro. Solicitud de Transferencia
74880
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.674.218

Retención DNCP
₲ 13.772
Retención IVA
₲ 106.484
Retención Renta
₲ 106.484
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200757
Monto Contrato
₲ 34.435.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.204.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.204.435

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387857
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4