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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003724
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.363

Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200766
Monto Contrato
₲ 110.145.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.346.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.346.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5