Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006144
Monto de la Factura
₲ 7.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74533
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.993.849
Retención DNCP
₲ 26.215
Retención IVA
₲ 202.691
Retención Renta
₲ 202.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200562
Monto Contrato
₲ 87.026.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.004.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.004.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387857
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
