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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018953
Monto de la Factura
₲ 1.861.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.802.271

Retención DNCP
₲ 6.769
Retención IVA
₲ 50.768
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-206232
Monto Contrato
₲ 14.379.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.642.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.642.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales, Insumos, Accesorios y Herramientas para la Construcción
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2