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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000182
Monto de la Factura
₲ 13.056.730
Nro. Solicitud de Transferencia
93173
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.286.975

Retención DNCP
₲ 46.055
Retención IVA
₲ 356.093
Retención Renta
₲ 356.093
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197737
Monto Contrato
₲ 87.500.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.342.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.342.145

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388598
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1