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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 4.300.275
Nro. Solicitud de Transferencia
33936
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.050.547

Retención DNCP
₲ 15.168
Retención IVA
₲ 117.280
Retención Renta
₲ 117.280
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
40/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-198012
Monto Contrato
₲ 14.153.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.331.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.331.702

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388569
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5