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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000069
Monto de la Factura
₲ 3.853.050
Nro. Solicitud de Transferencia
143179
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.643.421

Retención DNCP
₲ 13.847
Retención IVA
₲ 85.254
Retención Renta
₲ 107.066
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-205367
Monto Contrato
₲ 54.423.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.624.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.624.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399461
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1