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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006132
Monto de la Factura
₲ 37.671.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146575
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.450.124

Retención DNCP
₲ 132.876
Retención IVA
₲ 1.027.391
Retención Renta
₲ 1.027.391
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-198957
Monto Contrato
₲ 634.299.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.904.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.904.758

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387756
Nombre de la Licitación
Adq. de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4