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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006016
Monto de la Factura
₲ 68.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106550
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.367.509

Retención DNCP
₲ 241.265
Retención IVA
₲ 1.865.455
Retención Renta
₲ 1.865.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-198957
Monto Contrato
₲ 634.299.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.904.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.904.758

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387756
Nombre de la Licitación
Adq. de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4